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GMP認證流程及相關資料_四川華銳-重慶實驗室裝修公司

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重慶GMP認證流程及相關資料
發布時間:2022-01-04 05:43:08瀏覽次數:4469

GMP認證流程及相關資料GMP認證流程及相關資料
 GMP認證流程 

一、申報企業到省局受理大廳提交認證申請和申報材料    

相關材料:  

1 企業的總體情況 

1.1 企業信息 

◆企業名稱、注冊地址;

◆企業生產地址、郵政編碼; 

◆聯系人、傳真、聯系電話(包括出現嚴重藥害事件或召回事件的24小時的聯系人、聯系電話)。 
1.2 企業的藥品生產情況 
◆簡述企業獲得(食品)藥品監督管理部門批準的生產活動,包括進口分包裝、出口以及獲得國外許可的藥品信息; 
◆營業執照、藥品生產許可證,涉及出口的需附上境外機構頒發的相關證明文件的復印件; 
◆獲得批準文號的所有品種(可分不同地址的廠區來填寫,并注明是否常年生產,近三年的產量列表作為附件); 
◆生產地址是否有處理高毒性、性激素類藥物等高活性、高致敏性物料的操作,如有應當列出,并應在附件中予以標注。 1.3 本次藥品GMP認證申請的范圍 
◆列出本次申請藥品GMP認證的生產線,生產劑型、品種并附相關產品的注冊批準文件的復印件; 
◆最近一次(食品)藥品監督管理部門對該生產線的檢查情況(包括檢查日期、檢查結果、缺陷及整改情況,并附相關的藥品GMP證書)。如該生產線經過境外的藥品GMP檢查,需一并提供其檢查情況。 
1.4 上次藥品GMP認證以來的主要變更情況 

◆簡述上次認證檢查后關鍵人員、設備設施、品種的變更情況。 

2 企業的質量管理體系 

2.1 企業質量管理體系的描述 

◆質量管理體系的相關管理責任,包括高層管理者、質量管理負責人、質量受權人和質量保證部門的職責; 

◆簡要描述質量管理體系的要素,如組織機構、主要程序、過程等。 

2.2 成品放行程序 

◆放行程序的總體描述以及負責放行人員的基本情況(資歷等)。 

2.3 供應商管理及委托生產、委托檢驗的情況 

◆概述供應商管理的要求,以及在評估、考核中使用到的質量風險管理方法; 

◆簡述委托生產的情況;(如有)

◆簡述委托檢驗的情況。(如有) 

2.4 企業的質量風險管理措施 

◆簡述企業的質量風險管理方針; 

◆質量風險管理活動的范圍和重點,以及在質量風險管理體系下進行風險識別、評價、控制、溝通和審核的過程。 

2.5 年度產品質量回顧分析 

◆企業進行年度產品質量回顧分析的情況以及考察的重點。 

3 人員 

3.1 包含質量保證、生產和質量控制的組織機構圖(包括高層管理者),以及質量保證、生產和質量控制部門各自的組織機構圖; 

3.2企業關鍵人員及從事質量保證、生產、質量控制主要技術人員的資歷;

3.3 質量保證、生產、質量控制、貯存和發運等各部門的員工數。 

4 廠房、設施和設備 

4.1 廠房 

◆簡要描述建筑物的建成和使用時間、類型(包括結構以及內外表面的材質等)、場地的面積; 
◆廠區總平面布局圖、生產區域的平面布局圖和流向圖,標明比例。應當標注出房間的潔凈級別、相鄰房間的壓差,并且能指示房間所進行的生產活動; 

◆簡要描述申請認證范圍所有生產線的布局情況; 

◆倉庫、貯存區域以及特殊貯存條件進行簡要描述。 

4.1.1 空調凈化系統的簡要描述 

◆空調凈化系統的工作原理、設計標準和運行情況,如進風、溫度、濕度、壓差、換氣次數、回風利用率等。 

4.1.2 水系統的簡要描述 

◆水系統的工作原理、設計標準和運行情況及示意圖。 4.1.3 其他公用設施的簡要描述 
◆其他的公用設施如:壓縮空氣、氮氣等的工作原理、設計標準以及運行情況。 4.2 設備 
4.2.1 列出生產和檢驗用主要儀器、設備。 4.2.2 清洗和消毒 
◆簡述清洗、消毒與藥品直接接觸設備表面使用的方法及驗證情況。 4.2.3 與藥品生產質量相關的關鍵計算機化系統 

◆簡述與藥品生產質量相關的關鍵的計算機化系統的設計、使用驗證情況。 

5 文件 

◆描述企業的文件系統; 

◆簡要描述文件的起草、修訂、批準、發放、控制和存檔系統。 

6 生產 

6.1 生產的產品情況 
◆所生產的產品情況綜述(簡述); 

◆本次申請認證劑型及品種的工藝流程圖,并注明主要質量控制點與項目。 

6.2 工藝驗證 

◆簡要描述工藝驗證的原則及總體情況; 

◆簡述返工、重新加工的原則。

6.3 物料管理和倉儲 

◆原輔料、包裝材料、半成品、成品的處理,如取樣、待檢、放行和貯存; 

◆不合格物料和產品的處理。 7 質量控制 

◆描述企業質量控制實驗室所進行的所有活動,包括檢驗標準、方法、驗證等情況。 

8 發運、投訴和召回 8.1 發運 

◆簡要描述產品在運輸過程中所需的控制,如,溫度/濕度控制; 

◆確保產品可追蹤性的方法。 

8.2 投訴和召回 

◆簡要描述處理投訴和召回的程序。

9 自檢

◆簡要描述自檢系統,重點說明計劃檢查中的區域選擇標準,自檢的實施和整改情況。 

二、省局藥品安全監管處對申報材料形式審查 (5個工作日) 

三、認證中心對申報材料進行技術審查 (10個工作日) 

四、認證中心制定現場檢查方案(10個工作日) 五、省局審批方案 (10個工作日) 

六、認證中心組織實施認證現場檢查 (10個工作日) 

七、認證中心對現場檢查報告進行初審 (10個工作日) 

八、省局對認證初審意見進行審批(10個工作日) 

九、報國家局發布審查公告(10個工作日)

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